市社机关各科室、社有资产经营中心:
根据我市供销社年度工作计划,为做好市社本级直属各企业、基层供销社审计工作,促进我市供销社系统企业健康持续发展,经研究决定,成立调整梧州市供销合作社联合社内部审计工作组成员。调整后成员名单如下:
组 长:陈壮贤 (市联社党组成员、监事会主任)
副组长:劳邦俭 (市联社党组成员、监事会副主任)
成 员:黄 娜 (市联社监事会办公室主任(审计科科长) 主任(科长))
梁翠芸 (市联社财务财会和基层管理科科长)
韦汉新 (市联社监事、市联社社有资产经营中心副总经理)
市联社社有资产经营中心主办会计主管一人
主要内部审计工作组工作职责:主要负责组织和承担机关、直属企业和基层社内部审计、专项审计和直属企业、基层社负责人的审计工作,指导全市供销社系统的内部审计工作。
梧州市供销合作社联合社
2020年4月14日
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