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关于调整梧州市供销合作社联合社内部 审计工作组成员名单的通知

2020-09-07 10:20     来源:梧州市供销合作社联合社
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市社机关各科室、社有资产经营中心:

根据我市供销社年度工作计划,为做好市社本级直属各企业、基层供销社审计工作,促进我市供销社系统企业健康持续发展,经研究决定,成立调整梧州市供销合作社联合社内部审计工作组成员。调整后成员名单如下:

组  长:陈壮贤  (市联社党组成员、监事会主任)

副组长:劳邦俭  (市联社党组成员、监事会副主任)

成  员:黄  娜  (市联社监事会办公室主任(审计科科长) 主任(科长))

梁翠芸  (市联社财务财会和基层管理科科长)

韦汉新  (市联社监事、市联社社有资产经营中心副总经理)

市联社社有资产经营中心主办会计主管一人

主要内部审计工作组工作职责:主要负责组织和承担机关、直属企业和基层社内部审计、专项审计和直属企业、基层社负责人的审计工作,指导全市供销社系统的内部审计工作。

梧州市供销合作社联合社

2020年4月14日 


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